Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DT144 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 4,80 € 21.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT143 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 93,45 € 21.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ217 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 306,09 € 21.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ215 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 84,83 € 21.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ218 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 115,16 € 21.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT145 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 446,04 € 21.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ220 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,05 € 21.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ216 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 457,71 € 21.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP426 servisná prehliadka systému MaR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REPAR - Building Control s.r.o. 35747692 600,00 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP424 pranie bielizne - 12/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 89,57 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ209 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 615,67 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ208 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 505,57 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ206 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 110,17 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ205 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 357,81 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ211 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 408,26 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP422 projektor, kamerový set, rasberry USB Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 AGEM COMPUTERS spol. s r. o. 35692715 6 009,92 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ207 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 176,05 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ214 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 14,02 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ213 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 34,46 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ212 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 195,77 € 20.12.2016 12.10.2022 Faktúra