Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DT115 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 49,61 € 18.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP337 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZEDA, s.r.o. 36225185 290,00 € 17.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP340 priestor nad limit sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 1,20 € 14.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT114 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 109,61 € 14.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP330 PHM KIA 10/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 44,28 € 14.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP327 odvoz a likvidácia odpadu 09/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 689,28 € 14.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT113 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 435,71 € 13.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP328 voda 09/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 8 393,08 € 12.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP331 mliečna liga 670630759 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 47,53 € 12.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP338 pranie bielizne - 10/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 137,46 € 12.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP332 telefón 10/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 828,86 € 12.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP329 plyn 09/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 965,08 € 12.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP336 Neomat C 10 kg Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUMICOL s.r.o 36783943 165,60 € 12.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP339 papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 45310106 330,00 € 12.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT112 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 77,97 € 12.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ163 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 164,77 € 11.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT109 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 661,32 € 11.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ162 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 226,80 € 11.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP323 čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava s.r.o. 31434193 897,49 € 11.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP324 knacelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 887,58 € 11.10.2016 12.10.2022 Faktúra