Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DŠJ150 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 76,93 € 29.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ148 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 212,26 € 28.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ147 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 367,36 € 28.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT107 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 114,34 € 28.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ146 za materiál Ing. Ladislav Ličko Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ing. Ladislav Ličko 22653147 53,14 € 28.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT106 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 28,06 € 27.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT105 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 216,06 € 26.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT102 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 82,50 € 23.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP299 oprava váh Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ján Žilavý - Servis váh 36981761 147,00 € 23.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT104 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 32,40 € 23.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT103 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 382,08 € 23.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP298 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 67,80 € 22.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ145 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 165,03 € 22.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ144 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 221,46 € 22.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ143 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 253,33 € 22.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ142 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 42,84 € 22.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ141 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 159,02 € 22.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ140 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 219,12 € 22.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP295 spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PELED 48024775 444,15 € 20.09.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP314 havarijné poistenie KIA od 25.10.2016-24.10.2017 461,69 €/R Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 461,69 € 19.09.2016 12.10.2022 Faktúra