Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DP106 | elektrika 03 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 736,06 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP108 | TEMPO PLUS 95 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 41,16 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT046 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 53,28 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT045 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 379,42 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT042 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 709,20 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ061 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 41,04 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ060 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 363,81 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ059 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 234,83 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP101 | tlač plagátov A1 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 144,00 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP102 | Zabezpečenie školenia - Káva a koktaily - moderné trendy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maroš Petrikovič Dream ACADEMY | 50788167 | 300,00 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP099 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,90 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP090 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 39,38 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP100 | žiarovky, svietidlá, štartér, zásuvky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 1 040,76 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP097 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 488,81 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP092 | SLOVAKRYL, PX STANDART, SAN. SILIK. BIELY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 500,16 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT043 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,78 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT044 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 283,03 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT041 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 143,95 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP091 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ058 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 215,36 € | 04.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |