Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP106 elektrika 03 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 736,06 € 10.04.2017 18.04.2017 Faktúra
17DP108 TEMPO PLUS 95 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 41,16 € 07.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DT046 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 53,28 € 07.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DT045 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 379,42 € 07.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DT042 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 709,20 € 07.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DŠJ061 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 41,04 € 07.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DŠJ060 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 363,81 € 07.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DŠJ059 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 234,83 € 07.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP101 tlač plagátov A1 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 144,00 € 06.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP102 Zabezpečenie školenia - Káva a koktaily - moderné trendy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maroš Petrikovič Dream ACADEMY 50788167 300,00 € 06.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP099 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 170,90 € 06.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP090 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 39,38 € 06.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP100 žiarovky, svietidlá, štartér, zásuvky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PELED 48024775 1 040,76 € 05.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP097 internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 488,81 € 05.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP092 SLOVAKRYL, PX STANDART, SAN. SILIK. BIELY Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ing. Kovár Ľubomír 11827220 500,16 € 05.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DT043 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 37,78 € 04.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DT044 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 283,03 € 04.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DT041 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 143,95 € 04.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DP091 údržba výťahov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 04.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DŠJ058 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 215,36 € 04.04.2017 11.04.2017 Faktúra