Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DT049 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 36,07 € 20.04.2017 02.05.2017 Faktúra
17DP115 Profesijný rozvoj zamestnancov školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 45,05 € 20.04.2017 28.04.2017 Faktúra
17DŠJ063 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 117,19 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ062 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 134,76 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ064 za materiál ATC-JR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ATC-JR, s.r.o. 35760532 142,29 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ068 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 426,00 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ067 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 154,51 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ066 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 319,69 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DŠJ065 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 138,30 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
17DP114 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 19.04.2017 28.04.2017 Faktúra
17DP112 telefón, internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 824,33 € 18.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP111 Zákony v školskej praxi Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 46,45 € 18.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP107 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 671,76 € 18.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP105 plyn 03/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 372,64 € 12.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DT048 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 108,86 € 12.04.2017 19.04.2017 Faktúra
17DP109 nákup gastrolístkov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 740,04 € 12.04.2017 18.04.2017 Faktúra
17DP110 odborná kontrola komínov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Juraj Gál revízný technik komínov 22800816 186,50 € 10.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP104 voda 01/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 352,22 € 10.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DP103 voda 03/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 7 067,60 € 10.04.2017 20.04.2017 Faktúra
17DT047 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,05 € 10.04.2017 19.04.2017 Faktúra