Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DT072 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 32,44 € 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
17DT071 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 2,76 € 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
17DT070 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 262,69 € 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
17DPČ014 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 145,62 € 31.05.2017 06.06.2017 Faktúra
17DP154 List - bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠEVT, a.s. 31331131 374,40 € 31.05.2017 05.06.2017 Faktúra
17DŠJ101 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 329,52 € 30.05.2017 06.06.2017 Faktúra
17DŠJ100 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 453,91 € 30.05.2017 06.06.2017 Faktúra
17DPČ013 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 384,86 € 30.05.2017 06.06.2017 Faktúra
17DŠJ098 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 171,48 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ099 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 151,24 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ097 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 101,47 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ096 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 222,47 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ095 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 38,35 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ094 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 218,74 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP153 tlač stravných lístkov 2500 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IRIS-Vydavateľstvo a tlač 35926376 109,50 € 29.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP152 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 99,50 € 29.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DP144 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku, výmena akumulátorov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 707,80 € 29.05.2017 01.06.2017 Faktúra
17DŠJ088 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 376,87 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ093 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 322,94 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra
17DŠJ092 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 201,32 € 29.05.2017 31.05.2017 Faktúra