Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DP180 | mliečna liga | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 46,06 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT085 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 123,46 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP179 | Neomat C | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP178 | plyn 05/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 018,19 € | 21.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ017 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 278,52 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ016 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 161,86 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ015 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 239,29 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 275,50 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ118 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,93 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ117 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,61 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ116 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 48,43 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ115 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 43,04 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ114 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 24,34 € | 21.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP183 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ odborných predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 19.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT082 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 30,86 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
17DT083 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 116,34 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP176 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 564,36 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP175 | Profesijný rozvoj zam. školy-jún 17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,05 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP174 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 165,00 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
17DP177 | Stočné, vodné, zrážky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 821,01 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |