Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DT075 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 44,50 € 07.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DT076 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 318,47 € 07.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DP164 aSc Agenda Komplet SŠ 2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ASC Applied Software Cons 31361161 399,00 € 07.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP172 elektrika 05 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 120,77 € 07.06.2017 12.06.2017 Faktúra
17DŠJ107 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 84,32 € 06.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DŠJ106 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 171,67 € 06.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DŠJ105 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 215,39 € 06.06.2017 15.06.2017 Faktúra
17DP163 údržba výťahov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP158 prenájom predložiek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP162 prenájom lisovacieho kontrajnera Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP161 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 72,00 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP160 Zákony v školskej praxi - jún. 17 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 47,50 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DP159 oprava smažiacej panvice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 176,40 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
17DT073 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 129,53 € 05.06.2017 07.06.2017 Faktúra
17DŠJ104 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 196,59 € 02.06.2017 06.06.2017 Faktúra
17DŠJ103 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 265,14 € 02.06.2017 06.06.2017 Faktúra
17DP156 Pohár Bitro Flute Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Gastronauts s.r.o. 36727440 464,28 € 01.06.2017 12.06.2017 Faktúra
17DŠJ102 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 37,07 € 01.06.2017 06.06.2017 Faktúra
17DP157 nákup gastrolístkov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 740,04 € 01.06.2017 05.06.2017 Faktúra
17DP155 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 31.05.2017 09.06.2017 Faktúra