Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DP141 | voda 04/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 053,58 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP134 | pranie bielizne - 05/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,98 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP133 | TEMPO PLUS DIESEL | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,36 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP130 | údržba výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP140 | elektrika 04 /2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 272,23 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP132 | poplatky za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,92 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP124 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT058 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 32,45 € | 09.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT059 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 79,90 € | 09.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT054 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 419,76 € | 09.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP122 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 09.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
17DP121 | učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Jitka Vyšňovská | 41994795 | 19,20 € | 09.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT056 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,64 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT057 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 136,78 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
17DT055 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 404,45 € | 05.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ081 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 246,14 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ080 | za materiál LUNYS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 104,09 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ079 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 265,62 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ078 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 411,28 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ077 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 83,46 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |