Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP094 prenájom predložiek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 57,60 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP098 prenájom lisovacieho kontrajnera Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP096 oprava čerpadla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 72,48 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP093 pranie bielizne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 175,66 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DP089 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 66,00 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DŠJ057 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 248,67 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
17DŠJ056 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 190,46 € 03.04.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ055 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 167,16 € 03.04.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ054 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 147,60 € 31.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP095 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 81,07 € 30.03.2017 11.04.2017 Faktúra
17DŠJ053 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 310,92 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ052 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 304,17 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ051 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 421,30 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ050 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 451,20 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ049 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 189,82 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ048 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 327,24 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ047 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 9,00 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ046 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 197,96 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ045 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 136,54 € 30.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ010 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 -264,00 € 29.03.2017 26.06.2017 Faktúra