Faktúra č. 17DŠJ012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DŠJ012
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
  • Dátum doručenia: 26.01.2017
  • Celková hodnota: 210,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť