Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP347 údržba výťahov 10/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.11.2017 20.11.2017 Faktúra
17DP343 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 120,97 € 06.11.2017 13.11.2017 Faktúra
17DP346 prenájom lisovacieho kontrajnera 10/17 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 06.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DP345 internet 11/17 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 432,95 € 06.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DP339 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 314,40 € 06.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DT128 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 239,00 € 06.11.2017 08.11.2017 Faktúra
17DP341 Zákony v školskej praxi - nov. 17 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 45,76 € 03.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DT127 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 37,51 € 03.11.2017 08.11.2017 Faktúra
17DT126 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 33,72 € 03.11.2017 08.11.2017 Faktúra
17DT125 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 522,69 € 03.11.2017 08.11.2017 Faktúra
17DP362 Stratégie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 59,88 € 02.11.2017 22.11.2017 Faktúra
17DP342 prenájom predložiek 10/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DP344 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 02.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DP340 PHM Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 124,01 € 02.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DP338 AGS - monitor/detektor Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 498,00 € 02.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DP337 deratizácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 207,00 € 02.11.2017 09.11.2017 Faktúra
17DT124 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 753,00 € 02.11.2017 08.11.2017 Faktúra
17DP336 výpočtová technika Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ITSK s.r.o. 36556050 2 999,99 € 26.10.2017 09.11.2017 Faktúra
17DP333 Kopletné vyčistenie prečerpávacej šachty Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LAPAČ TUKOV 35905930 841,50 € 26.10.2017 09.11.2017 Faktúra
17DP335 Odborná skúška a odborná prehliadka bleskozvodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 60,00 € 26.10.2017 06.11.2017 Faktúra