Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP318 pranie bielizne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 108,41 € 16.10.2017 26.10.2017 Faktúra
17DP319 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 398,40 € 16.10.2017 26.10.2017 Faktúra
17DT119 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 135,64 € 16.10.2017 23.10.2017 Faktúra
17DŠJ163 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 361,63 € 16.10.2017 18.10.2017 Faktúra
17DŠJ162 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 204,78 € 16.10.2017 18.10.2017 Faktúra
17DP320 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 740,04 € 16.10.2017 17.10.2017 Faktúra
17DP312 priestor nad limit sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 15,00 € 16.10.2017 16.10.2017 Faktúra
17DP315 registračná pokladnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 UNIPROX Bratislava spol. s r.o. 35689099 398,10 € 13.10.2017 26.10.2017 Faktúra
17DP314 PHM Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 121,20 € 13.10.2017 26.10.2017 Faktúra
17DP316 Registrácia domény, sos-panty.sk od 14.01.2017 -13.01.2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 56,64 € 13.10.2017 17.10.2017 Faktúra
17DP313 priestor nad limit sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 9,00 € 13.10.2017 16.10.2017 Faktúra
17DP325 maľovanie priestoru školskej kuchyne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CITYSTONE 44356781 3 500,00 € 12.10.2017 26.10.2017 Faktúra
17DT116 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 32,04 € 12.10.2017 23.10.2017 Faktúra
17DT118 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 166,58 € 12.10.2017 23.10.2017 Faktúra
17DT117 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 151,66 € 12.10.2017 23.10.2017 Faktúra
17DP311 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Juraj Gál revízný technik komínov 22800816 186,50 € 12.10.2017 16.10.2017 Faktúra
17DP310 Administratíva a hospodárenie školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 41,77 € 12.10.2017 16.10.2017 Faktúra
17DP309 telefón, internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 827,17 € 11.10.2017 16.10.2017 Faktúra
17DP307 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 53,02 € 11.10.2017 16.10.2017 Faktúra
17DP308 plyn 09/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 582,13 € 10.10.2017 16.10.2017 Faktúra