Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DT110 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 135,88 € 03.10.2017 10.10.2017 Faktúra
17DP295 toner Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LASER servis, spol. s r.o. 35755989 692,99 € 03.10.2017 06.10.2017 Faktúra
17DP293 SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Abiset s.r.o. 36289141 53,04 € 03.10.2017 06.10.2017 Faktúra
17DŠJ153 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 42,48 € 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
17DŠJ156 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 288,70 € 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
17DŠJ157 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 218,14 € 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
17DŠJ155 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 549,90 € 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
17DŠJ154 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 252,01 € 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
17DŠJ152 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 192,94 € 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
17DŠJ151 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 100,97 € 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
17DP296 prenájom predložiek 09/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.10.2017 06.10.2017 Faktúra
17DP297 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,40 € 02.10.2017 06.10.2017 Faktúra
17DP292 Úrazové poistenie ŠKOLÁK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 237,12 € 29.09.2017 06.10.2017 Faktúra
17DP298 silikónový náramok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 OfficeLand, s.r.o. 35843136 48,00 € 28.09.2017 11.10.2017 Faktúra
17DP285 reklamné predmety - Medzinárodná súťaž žiakov "Európa 2017" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Prokast SK s.r.o. 51263831 71,82 € 27.09.2017 06.10.2017 Faktúra
17DP284 reklamné predmety - Medzinárodná súťaž žiakov "Európa 2017" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Prokast SK s.r.o. 51263831 739,62 € 27.09.2017 06.10.2017 Faktúra
17DP289 Toaletný papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Trend Hygiena 44783892 199,00 € 27.09.2017 06.10.2017 Faktúra
17DP287 kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 155,00 € 27.09.2017 06.10.2017 Faktúra
17DP286 oprava chlad. zariadenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Gašparovič Milan - MRAZ 13956469 201,00 € 27.09.2017 06.10.2017 Faktúra
17DP288 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 86,40 € 27.09.2017 06.10.2017 Faktúra