Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DP260 | Zákony v školskej praxi - sept. 17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,40 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
17DP258 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 489,99 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
17DP259 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 21,82 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
17DP266 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
17DP264 | prenájom predložiek 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
17DP265 | Personálne riadenie - sept.17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,65 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
17DP263 | internet 9/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
17DP261 | poplatky za telekomunikačné služby 08/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,43 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
17DT098 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,42 € | 07.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ141 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 18,54 € | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ140 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 67,05 € | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
17DT096 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 58,66 € | 05.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
17DT097 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 52,88 € | 05.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
17DP257 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Trend Hygiena | 44783892 | 1 388,00 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
17DP256 | zverejnenie pracovnej ponuky: učiteľ nemeckého jazyka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
17DP254 | Služby technika OPP a BOZP 07/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
17DP253 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
17DP255 | nábytok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 2 232,80 € | 30.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ139 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 193,65 € | 29.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ138 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 939,83 € | 29.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |