Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP378 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,30 € 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DP377 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,30 € 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DP376 MY - kam na strednú školu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 288,00 € 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DP375 oprava kávovaru Coffee Queen Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 251,04 € 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DP370 tlač letákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 120,00 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DP373 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 93,12 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DP372 pranie bielizne - 11/17 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 55,66 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DP374 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 86,40 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DP369 AOP TZ obsluha kotlov V. triedy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Technická inšpekcia, a.a. 36653004 144,00 € 23.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DP368 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 23.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DP367 Kariera v školstve - ZD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 45,95 € 23.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DP371 Poolmax chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 252,00 € 23.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DŠJ202 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 185,22 € 23.11.2017 29.11.2017 Faktúra
17DŠJ201 za materiál J&B Unique SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 J&B Unique SK s.r.o. 35928182 243,46 € 23.11.2017 29.11.2017 Faktúra
17DŠJ200 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 189,52 € 23.11.2017 29.11.2017 Faktúra
17DŠJ199 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 536,33 € 23.11.2017 29.11.2017 Faktúra
17DŠJ198 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 224,09 € 23.11.2017 29.11.2017 Faktúra
17DP366 telefón Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,50 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DP365 teletón Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,50 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
17DPČ025 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 476,50 € 21.11.2017 29.11.2017 Faktúra