Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP424 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 86,40 € 18.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DP423 voda 12/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 3 435,88 € 18.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DP418 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 211,30 € 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
17DP415 obrúsky, dekoračné krajky, podnos, nosič na zákusky,lyžica pevná, rukavice latexové Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 141,04 € 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
17DŠJ229 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 327,57 € 18.12.2017 20.12.2017 Faktúra
17DŠJ228 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 436,50 € 18.12.2017 20.12.2017 Faktúra
17DŠJ227 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 673,16 € 18.12.2017 20.12.2017 Faktúra
17DŠJ226 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 76,92 € 18.12.2017 20.12.2017 Faktúra
17DŠJ225 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 367,10 € 18.12.2017 20.12.2017 Faktúra
17DP409 predlžovačky, zásuvky, kábel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PELED 48024775 499,97 € 15.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DP412 oddrenážovanie, kamenivo, stĺpiky na volejbal, obrubník plastový, podklad za ľtrkodrvy, osadenie plastového obrubníka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Sedven spol. s r.o. 31328504 5 428,62 € 14.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17KV02 rekonštrukcia multifunkčného ihriska Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Sedven spol. s r.o. 31328504 29 491,20 € 14.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DP410 matrace 200ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PAREX - G spol. s r.o. 31638830 10 898,00 € 14.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DT142 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 33,98 € 14.12.2017 21.12.2017 Faktúra
17DŠJ223 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 406,34 € 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
17DŠJ224 za materiál MARKET CENTRUM Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MARKET CENTRUM, s.r.o. 46448438 138,99 € 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
17DP441 TORTY OD MAMY Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenská pošta a.s. 36631124 7,96 € 13.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DP440 PRAVDA - tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenská pošta a.s. 36631124 160,54 € 13.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DP408 Olympiáda ľudských práv brožúry, knihy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku 42265452 1 100,00 € 13.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DP407 zverejnenie pracovnej ponuky: Majster/ka odbornej výchovy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 13.12.2017 27.12.2017 Faktúra