Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP406 Zámok pre šatníkové skrine Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marek Horváth - reduta SK 46856757 49,80 € 13.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DP405 odvoz a likvidácia odpadu 11/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 569,04 € 13.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DP411 poistenie majetku - veľké riziká Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 2 599,00 € 12.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DP392 telefón, internet 12/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 800,10 € 12.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DP391 Kopletné vyčistenie lapača tukov, kanlizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LAPAČ TUKOV 35905930 1 119,90 € 12.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DP401 voda 11/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 7 536,26 € 12.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DP402 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 9 114,18 € 12.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DT141 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 136,21 € 12.12.2017 21.12.2017 Faktúra
17DŠJ222 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 420,80 € 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
17DŠJ221 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,26 € 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
17DŠJ220 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 251,09 € 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
17DŠJ219 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 15,25 € 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
17DP403 plyn 11/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 467,62 € 11.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DP444 stravný lístok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 053,90 € 08.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DP395 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 08.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DP414 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,50 € 07.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DP442 Plus 7 dní Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 News and Media Holding a.s. 47256281 59,90 € 07.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DP443 SME týždeň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 201,00 € 07.12.2017 28.12.2017 Faktúra
17DP400 Administratíva a hospodárenie školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 41,45 € 07.12.2017 27.12.2017 Faktúra
17DP399 inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 120,00 € 07.12.2017 27.12.2017 Faktúra