Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19DŠJ236 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 76,82 € 22.11.2019 27.11.2019 Faktúra
19DŠJ237 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 47,75 € 22.11.2019 27.11.2019 Faktúra
19DPČ055 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 83,93 € 22.11.2019 03.12.2019 Faktúra
19DPČ056 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 34,20 € 22.11.2019 03.12.2019 Faktúra
19DPČ057 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 568,24 € 22.11.2019 03.12.2019 Faktúra
19DP429 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 22.11.2019 03.12.2019 Faktúra
19DP430 Dodávka a montáž autonómny opticko dymový hlásič v objekte SOŠ HSaO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 6 735,60 € 22.11.2019 03.12.2019 Faktúra
19DP432 Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - údržbár, elektrikár Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 82,80 € 22.11.2019 09.12.2019 Faktúra
19DŠJ230 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 134,23 € 21.11.2019 25.11.2019 Faktúra
19DŠJ231 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 57,60 € 21.11.2019 25.11.2019 Faktúra
19DŠJ232 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 47,60 € 21.11.2019 25.11.2019 Faktúra
19DŠJ233 za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. 46846514 67,54 € 21.11.2019 25.11.2019 Faktúra
19DŠJ235 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 129,35 € 21.11.2019 25.11.2019 Faktúra
19DŠJ234 za materiál GASTRO STAR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 103,22 € 21.11.2019 25.11.2019 Faktúra
19DP427 PHM 2019/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 82,74 € 21.11.2019 28.11.2019 Faktúra
19DP431 ubytovanie - ERAZMUS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IFOM Soc. Coop. 03489951206 1 310,00 € 21.11.2019 29.11.2019 Faktúra
VO/0227/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 216,00 € 21.11.2019 02.12.2019 Objednávka
VO/0228/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 696,00 € 21.11.2019 02.12.2019 Objednávka
VO/0229/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 100,00 € 21.11.2019 04.12.2019 Objednávka
VO/0230/19 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IFOM Soc. Coop. 03489951206 1 310,00 € 21.11.2019 04.12.2019 Objednávka