Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DP241 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 17.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
20DP237 | oprava PVC na stredisku CVČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrej Nagy - Linea | 11791675 | 2 335,68 € | 14.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
20DP238 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 14.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
20DP235 | telefón, internet 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 388,48 € | 13.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP236 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 6,00 € | 13.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP230 | voda 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 522,71 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP234 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 164,05 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP233 | PHM 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,98 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP232 | elektrika 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 532,70 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP231 | plyn 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 713,18 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
VO/0136/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 07.08.2020 | 10.09.2020 | Objednávka | ||||||
20KV04 | dodávka turniketov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TRITON spol. s .o. | 31323642 | 5 587,14 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP226 | údržba výťahov 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP225 | Flexilink W 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP228 | vývoz odpadových vôd zo žumpy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kanál MPS s.r.o | 35710357 | 507,60 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP227 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP229 | prenájom predložiek str. 824 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP224 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
20DP223 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
VO/0114/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 400,00 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka |