Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20DP241 Personálne riadenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 42,95 € 17.08.2020 06.09.2020 Faktúra
20DP237 oprava PVC na stredisku CVČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Andrej Nagy - Linea 11791675 2 335,68 € 14.08.2020 06.09.2020 Faktúra
20DP238 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 288,00 € 14.08.2020 06.09.2020 Faktúra
20DP235 telefón, internet 2020/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 388,48 € 13.08.2020 25.08.2020 Faktúra
20DP236 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 6,00 € 13.08.2020 25.08.2020 Faktúra
20DP230 voda 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 522,71 € 12.08.2020 25.08.2020 Faktúra
20DP234 poplatky za telekomunikačné služby 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 164,05 € 12.08.2020 25.08.2020 Faktúra
20DP233 PHM 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 39,98 € 12.08.2020 25.08.2020 Faktúra
20DP232 elektrika 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 532,70 € 12.08.2020 25.08.2020 Faktúra
20DP231 plyn 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 713,18 € 12.08.2020 25.08.2020 Faktúra
VO/0136/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 288,00 € 07.08.2020 10.09.2020 Objednávka
20KV04 dodávka turniketov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 TRITON spol. s .o. 31323642 5 587,14 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP226 údržba výťahov 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP225 Flexilink W 2020/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP228 vývoz odpadových vôd zo žumpy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Kanál MPS s.r.o 35710357 507,60 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP227 Výkon zodpovednej osoby za 2020/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP229 prenájom predložiek str. 824 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 57,60 € 05.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP224 prenájom lisovacieho kontajnera 2020/07 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 04.08.2020 17.08.2020 Faktúra
20DP223 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 04.08.2020 17.08.2020 Faktúra
VO/0114/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 400,00 € 03.08.2020 20.08.2020 Objednávka