Faktúra č. 20DP231

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP231
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 2020/07
  • Dátum doručenia: 12.08.2020
  • Celková hodnota: 5 713,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť