Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DP310 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 245,36 € | 04.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP311 | Poolmax chlór 35 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 271,32 € | 04.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP314 | pranie bielizne - 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 86,66 € | 04.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP313 | pranie bielizne - 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 76,37 € | 04.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP309 | Oprava šneku SB 500 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 816,00 € | 04.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP312 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP308 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 119,00 € | 03.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP307 | ochranné štíty bez potlače | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Justprint s.r.o. | 47689196 | 294,85 € | 02.10.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ110 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 121,82 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ109 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 134,74 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ108 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 235,99 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ107 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 877,25 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ106 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 117,52 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ105 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 445,84 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ104 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,01 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ103 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 210,98 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP306 | voda 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 816,13 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP319 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP321 | Servis - oprava vonkajšieho osvetlenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 162,24 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP318 | Flexilink W 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |