Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20DP310 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 245,36 € 04.10.2020 13.10.2020 Faktúra
20DP311 Poolmax chlór 35 kg Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 271,32 € 04.10.2020 13.10.2020 Faktúra
20DP314 pranie bielizne - 2020/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 86,66 € 04.10.2020 13.10.2020 Faktúra
20DP313 pranie bielizne - 2020/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 76,37 € 04.10.2020 13.10.2020 Faktúra
20DP309 Oprava šneku SB 500 kg Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 František Horváth 17417228 816,00 € 04.10.2020 13.10.2020 Faktúra
20DP312 Výkon zodpovednej osoby za 2020/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 04.10.2020 13.10.2020 Faktúra
20DP308 SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Abiset s.r.o. 36289141 119,00 € 03.10.2020 13.10.2020 Faktúra
20DP307 ochranné štíty bez potlače Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Justprint s.r.o. 47689196 294,85 € 02.10.2020 05.10.2020 Faktúra
20DŠJ110 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 121,82 € 02.10.2020 06.10.2020 Faktúra
20DŠJ109 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 134,74 € 02.10.2020 06.10.2020 Faktúra
20DŠJ108 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 235,99 € 02.10.2020 06.10.2020 Faktúra
20DŠJ107 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 877,25 € 02.10.2020 06.10.2020 Faktúra
20DŠJ106 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 117,52 € 02.10.2020 06.10.2020 Faktúra
20DŠJ105 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 445,84 € 02.10.2020 06.10.2020 Faktúra
20DŠJ104 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 47,01 € 02.10.2020 06.10.2020 Faktúra
20DŠJ103 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 210,98 € 02.10.2020 06.10.2020 Faktúra
20DP306 voda 2020/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 7 816,13 € 02.10.2020 08.10.2020 Faktúra
20DP319 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 86,40 € 02.10.2020 26.10.2020 Faktúra
20DP321 Servis - oprava vonkajšieho osvetlenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CEVO s.r.o. 44155590 162,24 € 02.10.2020 26.10.2020 Faktúra
20DP318 Flexilink W 2020/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 02.10.2020 26.10.2020 Faktúra