Faktúra č. 20DP318

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP318
  • Popis fakturovaného plnenia: Flexilink W 2020/10
  • Dátum doručenia: 02.10.2020
  • Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 280651057
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť