Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DP332 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 168,35 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP331 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 764,64 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP330 | telefón, internet 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 418,18 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0156/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DIMEX - Slovensko, s.r.o. | 36373991 | 64,00 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
VO/0155/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 384,20 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
VO/0154/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 3 000,00 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
20DŠJ114 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 117,26 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ113 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 568,67 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ112 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 285,10 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ111 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,78 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP333 | elektrika 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 142,36 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
20DT039 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 108,09 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP323 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 05.10.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP324 | údržba výťahov 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP325 | oprava výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 477,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP329 | dávkovač tekutého mydla, zásobník papierových ručníkov, euro prepravky plagátový rám | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 334,40 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP328 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP327 | Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg a do 100 kg vrátene - overenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 150,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0153/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 100,00 € | 05.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
VO/0152/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 380,00 € | 05.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka |