Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20DP378 odvoz a likvidácia odpadu 2020/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 657,00 € 11.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20DP371 gastrolístky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Edenred Slovakia, s.r.o. 52005551 1 967,33 € 11.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20DP372 Reflektor LED 5965 100W, Páska výstražná WP, Kľúče na rozvodovú skriňu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 147,24 € 11.11.2020 07.12.2020 Faktúra
20DP370 Plus 7 dní Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 News and Media Holding a.s. 47256281 69,90 € 11.11.2020 07.12.2020 Faktúra
20DP369 telefón, internet 2020/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 385,08 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DT048 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 42,05 € 10.11.2020 26.11.2020 Faktúra
VO/0175/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 950,00 € 09.11.2020 08.12.2020 Objednávka
VO/0176/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 200,00 € 09.11.2020 08.12.2020 Objednávka
20DP367 Vysávač a čistič okien: WV 5 Premium Plus (biela) - 4ks WD 4 - 4ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Kärcher Slovakia s.r.o. 43967663 926,93 € 05.11.2020 09.11.2020 Faktúra
20DP368 voda 2020/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 10 295,82 € 05.11.2020 15.11.2020 Faktúra
20DP366 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 101,69 € 05.11.2020 15.11.2020 Faktúra
20DP365 Oprava a zapojenie prístrojov v školskej kuchyni - zapojiť použité novo privezené plynové spotrebiče (grilovaciu platňu a fritézu), - opraviť miešací robot (vytekajúci olej), - vyčistiť horáky na plynovom šporáku, - opraviť kotol. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NOLL s.r.o 35786710 456,00 € 05.11.2020 15.11.2020 Faktúra
20DP364 prenájom predložiek str. 824 2020/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 05.11.2020 15.11.2020 Faktúra
20DT047 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 206,48 € 05.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20DT046 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 34,74 € 05.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20DP362 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 04.11.2020 15.11.2020 Faktúra
20DP363 inštalácia PC, školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 1 108,80 € 04.11.2020 15.11.2020 Faktúra
20DP357 PVC obrusy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DIMEX - Slovensko, s.r.o. 36373991 64,00 € 03.11.2020 09.11.2020 Faktúra
20DP361 údržba výťahov 2020/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 03.11.2020 15.11.2020 Faktúra
20DP358 Flexilink W 2020/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 372,00 € 03.11.2020 15.11.2020 Faktúra