Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0177/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 380,00 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Objednávka | ||||||
20DT049 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,27 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP387 | čistiace a leštiace tablety konvektomat | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 210,00 € | 19.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP380 | pranie bielizne - 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 70,54 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20DP381 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 90,00 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20DP382 | Pracovná (spoločenská) obuv - MOV čašník | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 594,50 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20DP379 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 144,00 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ144 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 79,43 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ143 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 87,66 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20DP373 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - kurič | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ150 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 84,96 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ149 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 226,22 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20DP375 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 175,52 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ148 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 215,46 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ147 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 139,98 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ146 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 151,51 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ145 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 100,87 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20DP377 | elektrika 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 187,69 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20DP376 | plyn 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 558,74 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
20DP374 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |