Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0177/20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 380,00 € 24.11.2020 08.12.2020 Objednávka
20DT049 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 34,27 € 23.11.2020 01.12.2020 Faktúra
20DP387 čistiace a leštiace tablety konvektomat Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 210,00 € 19.11.2020 07.12.2020 Faktúra
20DP380 pranie bielizne - 2020/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 70,54 € 18.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20DP381 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 90,00 € 18.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20DP382 Pracovná (spoločenská) obuv - MOV čašník Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CCC Slovakia, s.r.o. 46509500 594,50 € 18.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20DP379 Dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 144,00 € 13.11.2020 26.11.2020 Faktúra
20DŠJ144 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 79,43 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DŠJ143 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 87,66 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DP373 Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - kurič Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 82,80 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DŠJ150 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 84,96 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DŠJ149 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 226,22 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DP375 poplatky za telekomunikačné služby 2020/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 175,52 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DŠJ148 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 215,46 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DŠJ147 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 139,98 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DŠJ146 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 151,51 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DŠJ145 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 100,87 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DP377 elektrika 2020/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 10 187,69 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DP376 plyn 2020/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 558,74 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
20DP374 prenájom lisovacieho kontajnera 2020/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra