Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DŠJ136 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 150,87 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ134 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 50,30 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ133 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 63,13 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ132 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 442,34 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ135 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 317,64 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ142 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 128,79 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ141 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 206,41 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ140 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,08 € | 23.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP353 | pranie bielizne - 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 66,66 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP351 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 79,61 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP349 | Krovinorez Stihl FS 410, doplňujúca výbava: 2taktny olej Stihl Kanister 5L Stabilizátor paliva Mazivo na mazanie prevodu Nylon Pracovne rukavice antivibračné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 989,41 € | 23.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP350 | Kariéra v školstve - okt. 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 23.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
20DP352 | stýkač výkonový, skrutkovač 1022 HOBBY sada 39ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 101,58 € | 23.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ129 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 685,11 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ128 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 129,13 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ127 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 60,28 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ130 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 211,20 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ126 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,87 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ125 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 28,51 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ131 | za materiál Tropico Z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 318,66 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |