Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DP315 | PHM 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 40,41 € | 28.09.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP305 | Barmanská chladnička | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 173,60 € | 25.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
20DP301 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP300 | oprava kalového čerpadla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 60,00 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP299 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
20KV07 | Rekonštrukcia ihriska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 63 106,45 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP302 | Zmäkčovač vody pre kotol do kuchyne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 442,80 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
20DP296 | plavčík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Plavecký Klub Azeta, o. z. | 42272581 | 1 050,55 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
20DP303 | Integrácia v škole - sept. 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,75 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0145/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 450,00 € | 22.09.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
VO/0146/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 200,00 € | 22.09.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
VO/0149/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 915,00 € | 22.09.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
VO/0148/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 42,00 € | 22.09.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
VO/0147/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 22.09.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | ||||||
20DŠJ091 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 690,14 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ093 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 269,63 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ092 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 607,39 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
20DP246 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - CVČ, klubovňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 995,00 € | 19.09.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ089 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 129,84 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ088 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 96,96 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra |