Faktúry
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/088/21 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
FD/085/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,71 € | 31.03.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
FD/084/21 | umelecký výkon - Poláková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ján Mičo ml. | 44434316 | 150,00 € | 29.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
FD/082/21 | ESET - predĺženie na 1 rok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 190,08 € | 25.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
FD/083/21 | kanc. + hygienické potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 186,60 € | 25.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
FD/081/21 | licenčné odmeny - 10% daň do zahraničia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 76,66 € | 22.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
FD/080/21 | Odborné práce v oblasti PO + BOZP 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/079/21 | spotreba elektrickej energie 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 205,65 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/078/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 899,31 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/068/21 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/076/21 | internet 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/075/21 | internet 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/074/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/073/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/072/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/070/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 32,30 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/069/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/077/21 | PHM | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 43,97 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/059/21 | Vedenie agendy + servis. práce 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/066/21 | nájom nebytových priestorov 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/065/21 | nájom nebytových priestorov 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/064/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/058/21 | administratívne práce 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/060/21 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 296,80 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/061/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 192,00 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/063/21 | nájom kancelárskych priestorov 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/062/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/067/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,58 € | 03.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/055/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 26.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
FD/057/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 26.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra |