Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/381/22 samolepky a okenná grafika Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ANWELL, s. r. o. 45268193 272,50 € 17.08.2022 06.11.2022 Faktúra
FD/379/22 odborné práce v oblasti PO + BOZP 7/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 360,00 € 15.08.2022 06.11.2022 Faktúra
FD/377/22 spracovanie videa pre soc. siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XPAULER s. r. o. 52720900 84,00 € 15.08.2022 06.11.2022 Faktúra
FD/378/22 4% z tržieb GIN GAME Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Divadlo Na Jezerce s. r. o. 27112110 365,56 € 15.08.2022 06.11.2022 Faktúra
FD/375/22 spotreba elektrickej energie 7/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 192,40 € 10.08.2022 30.08.2022 Faktúra
FD/374/22 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 41,14 € 10.08.2022 08.09.2022 Faktúra
FD/376/22 telefónne poplatky 7/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 26,72 € 10.08.2022 08.09.2022 Faktúra
FD/371/22 PHM 7/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 390,38 € 09.08.2022 03.10.2022 Faktúra
FD/370/22 výmena pneumatík Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. 35918519 161,32 € 09.08.2022 08.09.2022 Faktúra
FD/373/22 odborné práce v oblasti PO + BOZP 6/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 360,00 € 09.08.2022 06.11.2022 Faktúra
FD/372/22 kancelárske a čistiace potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 206,02 € 09.08.2022 06.11.2022 Faktúra
FD/368/22 licenčné odmeny - prolongácia do 30.06. Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 293,62 € 08.08.2022 03.10.2022 Faktúra
FD/367/22 licenčné odmeny 6/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 913,91 € 08.08.2022 03.10.2022 Faktúra
FD/365/22 prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 7/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 19,20 € 08.08.2022 08.09.2022 Faktúra
FD/366/22 internetové pripojenie + pevná IP adresa 7/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 08.08.2022 08.09.2022 Faktúra
FD/364/22 energetické služby 6/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 08.08.2022 06.11.2022 Faktúra
FD/363/22 energetické služby 7/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 08.08.2022 06.11.2022 Faktúra
FD/369/22 autorské odmeny 6/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 526,07 € 08.08.2022 06.11.2022 Faktúra
FD/353/22 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 1 288,85 € 03.08.2022 03.10.2022 Faktúra
FD/362/22 telefónne poplatky 8/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 33,00 € 03.08.2022 08.09.2022 Faktúra