Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/285/22 odborné práce v oblasti PO + BOZP 5/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 360,00 € 20.06.2022 03.10.2022 Faktúra
FD/287/22 autorská odmena - "Jeden nemecký život" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Aura-Pont s.r.o. 00174866 17,64 € 17.06.2022 11.07.2022 Faktúra
FD/283/22 router ASUS RT-AC59U + zriadenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 114,00 € 16.06.2022 20.07.2022 Faktúra
FD/282/22 maskérske práce 5/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 380,00 € 16.06.2022 08.09.2022 Faktúra
FD/281/22 maskérske práce 4/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 500,00 € 16.06.2022 08.09.2022 Faktúra
FD/280/22 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 175,82 € 13.06.2022 11.07.2022 Faktúra
FD/279/22 preprava účinkujúcich Praha - BA a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Franěk 87444861 1 738,71 € 13.06.2022 08.08.2022 Faktúra
FD/278/22 licenčné odmeny 4/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 1 247,94 € 13.06.2022 08.09.2022 Faktúra
FD/277/22 ubytovanie Rasajev + Tomas /Divadlo na Jezerce/ Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. 35846160 520,40 € 13.06.2022 08.09.2022 Faktúra
FD206 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 10.06.2022 02.07.2017 Faktúra
FD/276/22 spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 939,74 € 08.06.2022 20.06.2022 Faktúra
FD/275/22 telefónne poplatky 5/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 31,01 € 08.06.2022 04.07.2022 Faktúra
FD/274/22 poplatok za internet + práca servis. technika 5/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 252,00 € 08.06.2022 08.09.2022 Faktúra
FD/262/22 prenájom terminálu 5/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 12,00 € 06.06.2022 04.07.2022 Faktúra
FD/257/22 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 5/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 06.06.2022 04.07.2022 Faktúra
FD/255/22 administratívne práce 5/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 06.06.2022 04.07.2022 Faktúra
FD/247/22 autorská odmena za licenciu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SOZA 00178454 150,00 € 06.06.2022 04.07.2022 Faktúra
FD/246/22 telefónne poplatky 5/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 44,40 € 06.06.2022 04.07.2022 Faktúra
FD/245/22 telefónne poplatky 5/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 80,12 € 06.06.2022 04.07.2022 Faktúra
FD/248/22 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 6/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 750,00 € 06.06.2022 07.07.2022 Faktúra