Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/077/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 661,30 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/075/23 | spotreba elektrickej energie 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 920,29 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/076/23 | autorská odmena za licenciu - dobropis FD 601/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | -129,96 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/073/23 | PHM 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 272,78 € | 09.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/074/23 | telefónne poplatky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,40 € | 09.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/072/23 | bulletiny "Jakub a jeho pán" 300 ks á 0,50 € | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 100,00 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/071/23 | plagáty "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 160,00 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/070/23 | autorské odmeny 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 39,21 € | 07.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/069/23 | autorské odmeny 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 606,42 € | 07.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/066/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 280,47 € | 06.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/065/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 737,25 € | 06.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/061/23 | energetické služby 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 06.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/059/23 | hudba k predstaveniu "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NOVINSKI s.r.o. | 35925957 | 3 000,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/067/23 | dodávka služieb techniky 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 15 277,20 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/064/23 | prenájom terminálu 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/060/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 216,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/057/23 | výroba kostýmov "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 2 399,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/063/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 507,98 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/062/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 215,18 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
FD/068/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 1/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |