Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/250/23 | PHM 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 433,92 € | 09.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
FD/248/23 | umelecký výkon 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 050,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
FD/240/23 | maskérske práce 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 1 860,00 € | 07.06.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
FD/244/23 | preprava kulís - BA-Košice "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 874,56 € | 07.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
FD/247/23 | kontrola a oprava PHP + doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 152,70 € | 07.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
FD/246/23 | Haciace prístroje + kontrola | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 207,72 € | 07.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
FD/245/23 | preprava kulís - BA-Praha "Halpern"+"Dni a noci vášne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 797,76 € | 07.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
FD/241/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
FD/243/23 | preprava kulís - BA-N. Mesto n/Váhom "Čudné popoludnie..." | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 342,72 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
FD/242/23 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 5/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
FD/239/23 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 590,69 € | 06.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
FD/238/23 | telefónne poplatky a internet 6/23 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 188,26 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
FD/237/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 48,53 € | 05.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
FD/236/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 58,94 € | 05.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
FD/231/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 6/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 02.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
FD/230/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 6/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 860,00 € | 02.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
FD/235/23 | nájom nebytových priestorov 6/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
FD/234/23 | nájom nebytových priestorov 6/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 02.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
FD/233/23 | nájom nebytových priestorov 6/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
FD/232/23 | nájom nebytových priestorov 6/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.06.2023 | 22.08.2023 | Faktúra |