Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4452
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/076/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/077/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/075/19 | káble, nákup | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 88,74 € | 21.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/074/19 | Nákup Monitor LG 2 ks | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 263,04 € | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/072/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 320,00 € | 12.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/073/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 284,63 € | 12.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/069/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/070/19 | Nákup telefónu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 9,00 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/071/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 807,10 € | 11.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/057/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,23 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/058/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/059/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/060/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/061/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/062/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/063/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/064/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/065/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/066/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
FD/067/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |