Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/047/20 | tlač PFiek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Oliver Marketing s.r.o. | 50333640 | 119,40 € | 04.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
FD/046/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 562,27 € | 04.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
FD/036/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/037/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/038/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/039/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/040/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/041/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/042/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/043/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/044/20 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 250,65 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/032/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/033/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/034/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/035/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/045/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 200,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/031/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,12 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/030/20 | HP ProOne 440 G5AIO, Office | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 1 915,44 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/029/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 29.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
FD/026/20 | grafické práce - plagát, program | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 28.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |