Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4775
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/191/21 | tantiémy "Malér" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 584,00 € | 03.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/187/21 | telefónne poplatky 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 02.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/186/21 | telefónne poplatky 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,72 € | 02.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/176/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 101,76 € | 02.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/185/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/21 + 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/184/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/183/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/21 a 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 160,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/182/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/21 a 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 160,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/177/21 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 370,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/181/21 | nájom nebytových priestorov 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/180/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/179/21 | nájom kancelárskych priestorov 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/178/21 | nájom nebytových priestorov 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/175/21 | Kreatíva plagátov, bulletínu, tričiek "Láska. Prsty...." | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 450,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/174/21 | opravy a maľovanie divadel. nábytku "Čudné popoludnie..." | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 910,00 € | 01.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/173/21 | opravy častí scény "Idiot" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 720,00 € | 01.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/170/21 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 400,00 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/172/21 | protipožiarne asistenčné služby 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 86,00 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/171/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 872,50 € | 31.05.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/169/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 776,20 € | 28.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra |