Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4541

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/499/20 prenájom terminálu + popl.za nevyužitie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 19,20 € 11.01.2021 04.02.2021 Faktúra
FD/017/21 tonery Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 937,68 € 11.01.2021 04.02.2021 Faktúra
FD/500/20 telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,23 € 11.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/015/21 nájom kancelárskych priestorov 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 07.01.2021 04.02.2021 Faktúra
FD/008/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/007/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/006/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/005/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/004/21 internet 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/003/21 Internet 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/002/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 21,50 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/001/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 7,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/016/21 nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 885,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/014/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 240,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/013/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 240,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/012/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 000,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/011/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 996,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/010/21 nájom nebytových priestorov 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/009/21 nájom nebytových priestorov 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/487/20 prenájom terminálu + popl.za nevyužitie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 19,20 € 30.12.2020 04.02.2021 Faktúra