Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/045/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,67 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/044/21 | telefónne poplatky 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/043/21 | internet 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/042/21 | internet 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/041/21 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/040/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 470,35 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/039/21 | umelecký výkon 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/037/21 | montáž vzduchotechniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PROVECTUS s. r. o. | 47785454 | 718,01 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/038/21 | výroba dekorácií - "Nevesta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 1 728,00 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/034/21 | Vedenie agendy + servis. práce 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/035/21 | administratívne práce 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/036/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 210,00 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/030/21 | nájom nebytových priestorov 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/029/21 | nájom nebytových priestorov 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/033/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/032/21 | nájom kancelárskych priestorov 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/031/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 03.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/028/21 | predplatné časopisu Svet a Divadlo 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 01.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/027/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,10 € | 29.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
FD/026/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 73,44 € | 29.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra |