Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/045/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 10,67 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/044/21 telefónne poplatky 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 21,50 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/043/21 internet 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/042/21 internet 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 10.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/041/21 prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 19,20 € 08.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/040/21 stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 2 470,35 € 08.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/039/21 umelecký výkon 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIFO s.r.o. 51724332 350,00 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/037/21 montáž vzduchotechniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PROVECTUS s. r. o. 47785454 718,01 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/038/21 výroba dekorácií - "Nevesta" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Prescont-Štefan Prelovszký 11679654 1 728,00 € 05.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/034/21 Vedenie agendy + servis. práce 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 04.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/035/21 administratívne práce 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 1 000,00 € 04.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/036/21 poplatok za internet + práca servis. technika 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 210,00 € 04.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/030/21 nájom nebytových priestorov 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 03.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/029/21 nájom nebytových priestorov 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 03.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/033/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 996,00 € 03.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/032/21 nájom kancelárskych priestorov 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 03.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/031/21 nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 2/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 885,00 € 03.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/028/21 predplatné časopisu Svet a Divadlo 2021 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Divadelný ústav 00164691 29,00 € 01.02.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/027/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 42,10 € 29.01.2021 23.02.2021 Faktúra
FD/026/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 73,44 € 29.01.2021 23.02.2021 Faktúra