Faktúry
Počet záznamov: 4629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0447/19 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 34,50 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/19 | správa a údržba siete IV.Q | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 396,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/19 | opravy automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 840,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/19 | opravy automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 844,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/19 | príprava áut na technickú kontrolu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 235,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 770,89 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 377,64 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/19 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 227,00 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,87 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/19 | dramatoterapia december, príprava scenára, nácvik divadného predstavenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 600,00 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/19 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/19 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,08 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 166,70 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 229,18 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/19 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 54,60 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/19 | dramatoterapia november 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/19 | revízia elektrických zariadení, bleskozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 3 986,40 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 516,82 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 103,04 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 273,79 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 235,92 € | 04.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/19 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/19 | Preplatok elektrina byty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -605,76 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 167,62 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/19 | bioroztok do čističky odpadových vôd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |