Faktúry
Počet záznamov: 4801
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0053/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,81 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 350,40 € | 19.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | servisné práce na plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 117,48 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 056,62 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | daň za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 173,60 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 158,40 € | 13.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 214,96 € | 13.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 349,28 € | 12.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 965,38 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 59,51 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 108,75 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 352,44 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 210,45 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,53 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 382,97 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 211,26 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 255,04 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 03.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 878,38 € | 03.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 260,32 € | 29.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 196,12 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | vodné stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 134,79 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,62 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |