Faktúry
Počet záznamov: 4464
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0320/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,20 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/21 | čističe vzduchu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orava eu | 45621225 | 318,00 € | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/21 | germicídne žiariče | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZDRAVKO | 50332279 | 770,00 € | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/21 | infračervené teplomery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Vaša lekáreň | 52600157 | 184,45 € | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,37 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/21 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 210,19 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 147,50 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 889,09 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/21 | plyn dom na ul. čsl.a | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 328,97 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 346,09 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 284,32 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/21 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,68 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 628,37 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,81 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | opravy motorových vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 989,00 € | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 694,13 € | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 257,65 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 238,85 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 188,15 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,04 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 153,02 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/21 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 422,40 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 100,66 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra |