Faktúry
Počet záznamov: 4450
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0366/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 316,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 334,20 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 110,93 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,38 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/21 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 971,16 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/21 | práce tecvhnika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 39,87 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 764,12 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/21 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 882,03 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/21 | preplatok elektriny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -509,78 € | 08.10.2021 | 14.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 81,31 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/21 | plyn na dome Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 161,34 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 836,89 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,63 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/21 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,61 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/21 | spracovanie mzdovej agendy 9/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/21 | internet na dome ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RADIOLAN | 35892641 | 58,80 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 141,96 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/21 | Plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/21 | Umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 449,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/21 | drmatoterapia z aseptember | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 705,57 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,07 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/21 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 66,00 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 248,78 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EXACT INVEST | 51119838 | 552,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/21 | dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EXACT INVEST | 51119838 | 1 999,32 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |