Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0094/19 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 144,14 € 02.05.2019 07.05.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0093/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 94,85 € 30.04.2019 07.05.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0149/19 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 236,53 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 79,92 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
VO/0092/19 potraviny / mlieko, chlieb, maslo, syry, rožky, Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 824,37 € 29.04.2019 30.04.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0146/19 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 512,68 € 26.04.2019 02.05.2019 Faktúra
VO/0091/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 251,92 € 26.04.2019 30.04.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0090/19 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 236,53 € 26.04.2019 30.04.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0147/19 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 170,87 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 113,67 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 203,66 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
VO/0089/19 olej Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 79,92 € 25.04.2019 30.04.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0143/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 289,85 € 24.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 418,20 € 24.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 953,26 € 24.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 978,13 € 23.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 LEON global 36284238 121,80 € 23.04.2019 02.05.2019 Faktúra
VO/0088/19 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 203,66 € 23.04.2019 25.04.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0087/19 bravčové stehno, masť a udené Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 113,67 € 23.04.2019 25.04.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0086/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 289,85 € 23.04.2019 25.04.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka