Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0153/19 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 873,02 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0245/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 214,31 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 731,54 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/19 | nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | Nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 028,15 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0152/19 | bravčové stehno | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 94,60 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0230/19 | Stroj na pečenie oblátok - mimorozpočtové prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MAGROPOM | 44432135 | 418,50 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 57,18 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 914,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 144,00 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 87,11 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0151/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 214,31 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0150/19 | prace technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 05.07.2019 | 12.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0232/19 | elektrina byty PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 120,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 122,68 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0149/19 | potraviny /mlieko, syry, chlieb, rožky, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 731,54 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0227/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 410,29 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,46 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |