Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0187/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 91,61 € 29.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 dramatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 28.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 Spotrebný materiál a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 471,75 € 28.05.2019 04.06.2019 Faktúra
VO/0117/19 mrazené mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 310,68 € 28.05.2019 31.05.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0116/19 chladené mäso, masť, slanina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 175,15 € 28.05.2019 31.05.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0115/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 91,61 € 27.05.2019 31.05.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0114/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 96,26 € 27.05.2019 31.05.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0183/19 inštalácia kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 36,00 € 24.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 151,79 € 24.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 512,68 € 24.05.2019 28.05.2019 Faktúra
VO/0113/19 materiál na údržbu, kuchynské vybavenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 471,75 € 24.05.2019 31.05.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0180/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 126,24 € 23.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 393,77 € 22.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 506,65 € 22.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 423,00 € 22.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 148,15 € 21.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 641,85 € 21.05.2019 28.05.2019 Faktúra
VO/0112/19 bravčove stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 126,24 € 21.05.2019 24.05.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0174/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 801,96 € 20.05.2019 28.05.2019 Faktúra
VO/0111/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 393,77 € 20.05.2019 23.05.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka