Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6534
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0010/20 | aktualizácia verzie mzdového programu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 42,24 € | 13.01.2020 | 17.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0009/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 300,74 € | 13.01.2020 | 17.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0008/20 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 782,15 € | 10.01.2020 | 16.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0007/20 | potraviny / cestoviny, múky, koreniny,/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 460,45 € | 10.01.2020 | 16.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0007/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,91 € | 09.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 302,78 € | 08.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 73,31 € | 08.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
VO/0006/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 08.01.2020 | 16.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0005/20 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 86,23 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | Vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 93,22 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
VO/0005/20 | potraviny/ chlieb, mlieko, rožky, syry/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 664,14 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0004/20 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,91 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0003/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 302,78 € | 03.01.2020 | 14.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0002/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 905,75 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
VO/0002/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 73,31 € | 02.01.2020 | 14.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0001/20 | potraviny / chlieb, mlieko, rožky, syry/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 905,75 € | 02.01.2020 | 14.01.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0469/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 30.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,72 € | 30.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/19 | oprava elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 796,26 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 134,79 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra |