Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0222/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 156,24 € 27.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 225,63 € 26.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 198,92 € 26.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 118,98 € 26.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 svietidlá na zariadenie bytov v PK Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Svet svietidiel 47539569 566,94 € 26.06.2019 02.07.2019 Faktúra
VO/0141/19 mrazená zelenina a mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 271,00 € 26.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0140/19 chladené mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 156,24 € 26.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0217/19 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 512,68 € 25.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 700,20 € 25.06.2019 28.06.2019 Faktúra
VO/0139/19 údržba a správa siete, Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 404,40 € 25.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0138/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 198,92 € 24.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0137/19 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 118,98 € 24.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0136/19 svietidla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Svet svietidiel 47539569 566,94 € 24.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0135/19 potraviny/ mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 700,20 € 21.06.2019 09.07.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0215/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 200,70 € 20.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 368,03 € 20.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 204,06 € 20.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 akrediitovaný rozbor odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 20.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 304,72 € 19.06.2019 25.06.2019 Faktúra
VO/0134/19 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 368,03 € 18.06.2019 21.06.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka