Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0384/19 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 87,02 € 07.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0385/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 315,24 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0386/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 22,34 € 06.11.2019 19.11.2019 Faktúra
VO/0254/19 bravčové stehno, masť a slanina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 207,90 € 06.11.2019 13.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0253/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 189,31 € 06.11.2019 13.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0252/19 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 06.11.2019 13.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0251/19 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 607,74 € 06.11.2019 13.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0383/19 Vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 93,22 € 05.11.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0382/19 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 144,00 € 05.11.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0381/19 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 914,00 € 05.11.2019 15.11.2019 Faktúra
VO/0250/19 spracovanie miezd Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 05.11.2019 08.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0380/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 963,21 € 04.11.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0379/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 94,04 € 04.11.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0378/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 218,55 € 04.11.2019 15.11.2019 Faktúra
VO/0249/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 315,24 € 04.11.2019 08.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0248/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 22,34 € 31.10.2019 08.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0377/19 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 337,04 € 30.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0375/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 241,27 € 30.10.2019 04.11.2019 Faktúra
VO/0247/19 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 963,21 € 30.10.2019 05.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0376/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 621,42 € 29.10.2019 04.11.2019 Faktúra