Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0262/19 | olej, kompóty, uhorky sterilizované, čalamáda | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 329,61 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0261/19 | revízia plynových kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 693,60 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0260/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 785,43 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0259/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,68 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0398/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 96,97 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,36 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 575,64 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0258/19 | bravčové stehno | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 96,97 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0394/19 | kancelárske stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NABYTOK | 44731159 | 437,00 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/19 | Elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 353,40 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 607,74 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0257/19 | potraviny / cestoviny, muky,strukoviny keksíky/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 575,64 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0256/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 208,36 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0255/19 | kancelárske stoly 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 437,00 € | 12.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0390/19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0389/19 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 862,04 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/19 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 207,90 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 189,31 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |