Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0262/19 olej, kompóty, uhorky sterilizované, čalamáda Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 329,61 € 19.11.2019 28.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0261/19 revízia plynových kotlov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 693,60 € 19.11.2019 28.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0260/19 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 785,43 € 19.11.2019 22.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0259/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 191,68 € 18.11.2019 22.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0398/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 96,97 € 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0397/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 208,36 € 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0396/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 575,64 € 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
VO/0258/19 bravčové stehno Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 96,97 € 13.11.2019 19.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0394/19 kancelárske stoly Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SCONTO NABYTOK 44731159 437,00 € 12.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0395/19 Elektrina Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 353,40 € 12.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0388/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 607,74 € 12.11.2019 19.11.2019 Faktúra
VO/0257/19 potraviny / cestoviny, muky,strukoviny keksíky/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 575,64 € 12.11.2019 19.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0256/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 208,36 € 12.11.2019 19.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0255/19 kancelárske stoly 2 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SCONTO NÁBYTOK 44731159 437,00 € 12.11.2019 13.11.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0390/19 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 11.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0389/19 elektrická energia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 862,04 € 11.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0391/19 dramatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 08.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0387/19 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 07.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0393/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 207,90 € 07.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0392/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 189,31 € 07.11.2019 19.11.2019 Faktúra