Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0345/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 426,31 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 93,22 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 66,22 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 kancelárske, hygienické potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KARPATY združenie 41027973 249,00 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 131,68 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 ručný tyčový mixér Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 GASTROMARKET 00604127 195,60 € 03.10.2019 14.10.2019 Faktúra
VO/0223/19 overenie presnosti váh Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Slovenská legálna metrológia 2021921880 60,00 € 03.10.2019 11.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0222/19 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 03.10.2019 09.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0354/19 overenie presnosti váh Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Slovenská legálna metrológia 2021921880 60,00 € 02.10.2019 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 232,73 € 02.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 914,00 € 02.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 144,00 € 02.10.2019 14.10.2019 Faktúra
VO/0221/19 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 272,45 € 02.10.2019 08.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0332/19 KURZ - zakladáme bylinkovú záhradu - projekt Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Nu Garden 47225751 150,01 € 01.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 dramatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 01.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 731,96 € 01.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 116,71 € 01.10.2019 14.10.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 oprava priemyselnej práčky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 CLEANING 31571441 585,28 € 01.10.2019 14.10.2019 Faktúra
VO/0220/19 bravčové stehno, masť a slanina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 131,68 € 01.10.2019 08.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0219/19 ručný tyčový mixér Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 GASTROMARKET 00604127 195,60 € 01.10.2019 08.10.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka